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老师,您好,公司预交了一笔增值税和附加税,是税务稽查局查到让补缴的,应该怎么记账

2023-03-15 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-15 12:34

学员朋友您好,补交什么年度的费用?

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快账用户6335 追问 2023-03-15 12:50

补缴以前年度的,应该是做进项税额转出的

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快账用户6335 追问 2023-03-15 12:58

现在只是预交,后面再交齐,现在应该怎么记账

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齐红老师 解答 2023-03-15 13:12

借:利润分配未分配利润贷:银行存款。

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快账用户6335 追问 2023-03-15 13:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-15 13:53

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学员朋友您好,补交什么年度的费用?
2023-03-15
你好,这些税款有没有跨年?
2021-04-19
你好 您要是使用小企业会计准则的话可以不做追溯调整,可以借:税金附加,贷:应交税费-XX税,或是可以借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-XX税 要是其他准则,可以借:以前年度损益调整,贷:应交税费-XX税
2020-11-26
你好,是收入少做了吗?
2021-04-13
借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。 借以前年度损益调整,贷应交税费附加税、 借应交税费附加税,贷银行存款。
2023-03-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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