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老师,内账,结转生产成本时,贷方生产成本明细是直接材料直接人工制造费用,还是应付工资原材料制造费用?内账,交的增值税是不是要结转利润?交的交的社保费是不是直接记管理费用就可以?谢谢老师!

2023-03-15 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-15 09:42

贷方式按实际发生。贷方是按实际发生啊!比如领材料就是原材料。人员工资就是应付职工薪酬。

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:42

保费和工资一样的处理。

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:51

老师,都是内账,用应付工资科目不可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-15 09:55

我是建议。我是建议你分开写明细,知道具体是什么?

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:57

老师,我们单位都是单位交的社保,工人不用交,这个可以不用分开吧!

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快账用户6358 追问 2023-03-15 09:57

因为是内账,而且最后也不用扣工资

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齐红老师 解答 2023-03-15 10:02

如果你不想和不太清如果你不想和不太清楚可以不?如果你不想核算,不太清楚,可以不分开。

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贷方式按实际发生。贷方是按实际发生啊!比如领材料就是原材料。人员工资就是应付职工薪酬。
2023-03-15
你好,很高兴为你解答,请稍候
2021-03-31
你好,核算利润的话,利润=收入—成本—税金及附加—期间费用 这里的成本是包括销售的产品所耗用的材料,人工,制造费用的
2021-03-06
你好,同学。 是的,思路正确的。
2021-06-18
您好,这个分录是不是导致生产成本 -制造费用 和 直接材料 的余额 差异了,那 借 生产成本-制造费用 10000 货: 生产成本-直接材料 10000
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