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你好!老师,我想问一下,小规模纳税人减按1%交税,我做账的时候按1%计算销项税额,季度也是免税的,免税的1%税计入营业外收入,但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%,税务局是3%,审计的说这不一致,这怎么处理呢?

2023-03-14 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-14 14:14

你好,不一致的没有关系,可以忽略的。

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:19

最近审计来所得税汇算清缴的时候,说这不一致要调整到一致,我想问一下这需要调整吗?

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:21

怎么和审计的说一下呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 14:21

跟他说这个是政策的原因,申报表里面的增值税的减免税款,这个改不了1%,必须是默认的3%。

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:23

对,申报表是默认的3%

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齐红老师 解答 2023-03-14 14:27

那你跟那边解释一下的,你跟他说系统里面只能默认的是3%,不能修改成1%。

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:32

老师,我做账的时候,不开票收入是按1%换算还是3%换算?

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齐红老师 解答 2023-03-14 14:33

到百分之一来的,现在有优惠政策的,按照优惠。

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:33

我开出来的发票是1%税率

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快账用户9160 追问 2023-03-14 14:34

就是确认收入的时候是按3%还是1%呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 14:34

好,按照百分之一来的。

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你好,不一致的没有关系,可以忽略的。
2023-03-14
您好,这个的话是属于营业外收入计入这个28.22的
2024-07-10
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,申报表的按照3%的,没有影响可以的。
2021-05-20
同学,你好,你的免税的分录不对,直接一个点做了,重新红冲了再做个对的。
2021-04-20
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