学员您好,是的,对的 你好,不 要的,这种情况 不要的
老师,小规模纳税人,收入季度未达30万的减免税费不用交。需要填写申报增值税减免税申报明细表吗?
小规模纳税人季度不超过30万,减按1%征收,2%的部分在申报表减免税申报表还要不要再填写
老师,最新的小规模纳税人开票是开1%,申报时季度不超30万,免税,免税的这部分计入营业外收入吗?超过30万时减征的那2%也是计营业外收入?
老师,我是小规模纳税人公司,季度申报没有超30万,报税的时候,是不是不用减按1%填减免税申报表!免税额用计入营业外收入吗
小规模纳税人季度销售不超过30万,申报时候用填写减免表吗?
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
微信扫码加老师开通会员
您好,普票免税填10行吧
老师,减免的税额不用计入营业外收入吗
你好,不 要的,这种情况 不要的,借:应收账款,贷:主营业务收入。
老师,应收账款就是不含税金额,对吗?
学员您好,是的,对的,没有税额的
老师,印花税申报是选按期申报对吗
学员您好,是的,对的,是这样子的,也有少数是按次申报的,如果没有核定征收,当产生纳税义务时,可以按次申报