你好!借管理费用-社保-公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷银行存款
老师你好,计提社保和支付社保的分录
老师您好!交社保和计提社保怎么做呀?
老师,计提社保和支付社保的分录怎么写啊
老师你好计提社保和支付社保怎么做账?
你好,计提社保和支付社保能在同一个月份入账吗?
老师,退休后创立了公司,并且成为公司法定代表人。属于失业人员再就业吗
老师,事务所领导这么说,是不是这个事很严重。在项目经理之间沟通注意用语,不要出言不逊,在项目执业过程中项目经理就是小组成员的领导,工作一切问题必须服从。不多说了,轻松快乐过“五一”,节后见面聊。
老师,您好。发票遗失,是否可以记账联盖发票章入账呢,金额不大,2000块钱
老师,个人厂房租赁,需要缴纳个人经营所得税,我应该在哪里操作
一次性支付1年的经营租赁费,怎么记账?
你好,小规模纳税人,当月开了发票但开错了,红字发票冲了,要作分录吗,
甲方(劳务分包方 ,注册地址上海市) 乙方(工程承包方,注册地址江西) 丙方(清包工施工单位,注册地址江西) 施工地址:上海市 乙方已经做了外出涉税事项报告并预缴税款 老师,请问一下丙方需要做外出涉税报验登记吗?
商标侵权律师费计入那个部门呀
老师好,固定资产已折旧完,现在要卖掉,账务怎么处理
老师 税务局老师打电话让改报表 把货币资金期末余额调成零,现在表上期末余额数是6千多 麻烦请问我可以调到哪个科目上啊?
计提的时候呢?
你好!计提社保费的会计分录,借:管理费用--社会保险费(单位部分),贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)。发放工资时:借:应付职工薪酬--工资(应发数),贷:其他应付款--社会保险费(个人部分),银行存款(实发数)。