您好 计提的时候 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
老师您好!交社保和计提社保怎么做呀?
老师,晚上好,交社保,社保计提,和发放怎么做分录
老师您好,请问一下,计提社保和缴纳社保的分录怎么做谢谢
老师您好,计提工资和社保费的分录怎么做
老师好 ,请问计提社保 、交社保 和发放工资这一整套的会计分录应该怎么做呀?
赠送的快账软件结账从哪里找?
老师早上好,我和前任会记交接账,从账本上算下来收入减去费用是有利润的,可是从发票明细上算销项减去进项是亏钱的,为什是这样,请求帮助
在电子税务局变更完了财务负责人,再到账户中心点现有人员怎么看不到新变更的信息,老的财务负责人也看不到了,不知道为什么
请教老师:一家小规模酒店的账,酒店赠送住宿客人洗浴劵并且客人已经使用,这个账该怎样处理呢
老师早上好,我和前任会记交接账从账本上算下来收入减去费用公司有利润,从发票明细账上算销项减去进项是亏钱的,为什是这种情况
在电子税务局里变更了财务负责人还要去工商税务柜面做变更吗
专项资金,单独做账,能这样做吗 收到,借银行存款,贷专项应付款 支出,借专项应付款,贷银行存款
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录?
老师经营所得和劳务报酬的个税税率是什么
老师,请问怎么冲减我的主营业务成本啊,我的库存商品账上多了,我该怎么做这笔分录
老师您好!服装店销售的利润表主营业务成本占主营业务收入占比是多少?
您不是根据单位实际业务做的的账务处理吗
他们开的票都对不上
一般60%-70%左右的样子就可以了
好的谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快