你好 计提社保 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 计提工资 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放工资 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款,其他应付款(个人负担部分的社保) 交社保 借:应付职工薪酬—社保,其他应付款(个人负担部分的社保),贷:银行存款
计提社保,和发放社保是怎么做分录的
计提当月社保和工资,分录怎么做,发放上月工资和社保分录又怎么做?
老师,晚上好,交社保,社保计提,和发放怎么做分录
你好 有社保 计提工资和发放工资 还有交社保的分录分别怎么做 谢谢
老师好 ,请问计提社保 、交社保 和发放工资这一整套的会计分录应该怎么做呀?
外贸订单下单时间是1月份,3月份货物报关出口的,4月份平台扣了这笔订单的交易服务费的,请问订单收入应该确认在几月份,订单交易服务费的费用会计处理应该放在几月份?
个人所得税怎么计算呀?比如说应发工资8549元,扣个税要扣多少呀?
开发票购买方只有名称和税号没有地址和电话能开吗
老师,关于增加营业执照进出口权,我想请老师帮忙看一下,我这样是否增加完全了,有没漏以前的经营范围
民间非营利组织,可以设置长期待摊费用科目,产生40.50万租金发票,通过长期待摊费用科目分摊
老师好,一般非独立核算的分公司,所得税是不是总公司汇总申报呢
收到的质量赔偿款要开票给对方吗
老师我们是建筑一般纳税人现在甲方让我们来3%的发票我们可以开吗,没有 劳务资质
你好老师,企业工商年报,对外投资情况,是根据什么来填写的,根据产股企业吗?比如我跟另一个公司A合伙成立了C那么我填企业工商年报的时候,对外投资情况,需要填C的信息吗?不管是不是有实缴
老师增值税小规模减免的用什么做原始凭证