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老师,请问,一般纳税人上月发票开错了,本月已进行红冲,申报上个月份增值税和企业所得税怎么申报

2023-03-14 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 09:58

同学你好 开错的也按照正确的申报

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快账用户9491 追问 2023-03-14 09:59

那么下个月申报的时候怎么办呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 10:06

同学你好 红冲了就可以了

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快账用户9491 追问 2023-03-14 10:11

是填负数金额吗?下个月填的申报表跟这个月的填相反金额吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 10:18

同学你好 开错的先按照正数申报 然后下个月红冲

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同学你好 开错的也按照正确的申报
2023-03-14
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
你好,11月份申报10月份增值税,按正数发票金额减去负数发票金额之后的余额申报就是了 比如正数100万,负数10万,实际收入按90万申报就是了 
2020-11-05
同学,你好 2月按照你开票软件里面的金额申报
2022-03-06
你好,呃呃呃是零申报的呢
2021-09-13
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