同学你好 开错的也按照正确的申报
一般纳税人上月开具了红字发票,本月申报增值税怎么填表啊
老师您好,十月份开了一张八月份开错的票,红冲了。我这个月申报增值税怎么申报,要算上这个新开的票吗?
老师,上个月小规模变一般纳税人,我现在要申报小规模增值税纳税申报表才可以申报一般纳税人增值税,7月份开了一张专票,8月红冲了,只开了一张,现在什么小规模增值税申报表是零申报吗?税款所属期7月1到31
1月份一般纳税人开票开错成1%,大厅按照6%申报,2月冲红1%发票,请问2月怎么申报
老师,请问,一般纳税人上月发票开错了,本月已进行红冲,申报上个月份增值税和企业所得税怎么申报
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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那么下个月申报的时候怎么办呢?
同学你好 红冲了就可以了
是填负数金额吗?下个月填的申报表跟这个月的填相反金额吗?
同学你好 开错的先按照正数申报 然后下个月红冲