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2016年公司购金税盘及维护费820元,当年只做在了借管理费用一办公费820 ,贷:银行存款820,今年2月份将820元的全额抵扣税款,会计分录怎么处理?

2023-03-13 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 15:51

借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用、办公费负数。

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快账用户8146 追问 2023-03-13 15:54

老师,不用调整以前年度损益吗,因为跨年了,

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快账用户8146 追问 2023-03-13 15:54

虽然金额比较小

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齐红老师 解答 2023-03-13 15:56

是企业会计准则做账的吗?如果是的话,可以的,汇算期要需要纳税调增。

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快账用户8146 追问 2023-03-13 16:00

我们是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-03-13 16:02

那就做管理费用或者是利润分配。未分配利润。

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相关问题讨论
借应交税费、应交增值税减免税款,借管理费用、办公费负数。
2023-03-13
你好,退回来时借银行存款 借应交税费-减免税额(负数金额)
2020-10-12
你好,你在20年已经做好了所有的分录了。这是对的。但是如果是一般纳税人,需要在20年5月份申报增值税时填附表4和优惠明细表。现在抵扣了。财务上不用再做分录了。只是在现在申报增值税时填附表4和优惠明细表里的实际抵扣额就行。学堂里的增值税申报课程里也有这样的内容讲解,有时间你也可以去看看,很容易看懂
2021-05-04
第一个是小规模 第二个是一般纳税人的 小规模增值税没有三级科目
2020-09-11
您好 借 应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2021-05-25
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