纳税人取得跨年增值税专用发票可以使用,用于抵扣增值税以及作为企业所得税税前扣除的凭证
老师,22年固定资产调整用了以前年度损益调整,需要记在22年的费用里面,还要考虑以前年度吗
老师 22年的费用发票今年还能做费用处理吗?做了会有什么后果
老师,现在22年的专票还能用吗?如果用了需要调整什么吗?费用或者进货开票的
21年发生的费用,发票在22年取得,在22年做了管理费用,汇算清缴需要调整吗?怎么调整?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
残保金在职员工是怎么算了,人员流动很大,有时候60多个,有时候10多个,这个是1到12月的员工相加除以12个月这样算的吗
老师你好,请问一下我公司开票的广告服务,但是都是设计某个招牌、LED之类的东西,灯箱这类的。需要缴纳文化事业建设费吗?
付款人和收款人的开户行都是一样的,用途是劳务费,摘要是代理付款,应该怎么做分录(收款人的名称:批量账务集中处理
.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。
老板你好,我想问一下猿辅导初中数学,英语有网课上吗?价格怎样?
签订的劳务合同不是劳动合同,可以发放出差补贴吗
老师您好!公司有一辆车,账面净值还有10多万,前几天被法人过户到他个人名下了,二手车公司开的发票只有2000元,请问公司怎样做账务处理?
500元零星支出,没有发票可以入账吗?有什么需要注意的地方?代账公司说没有发票不肯帮我们入账
老师好,我们有两家分公司,一家只买社保不发工资,社保挂的是往来。另一家公司工资和社保都做成本了,付钱又是付总公司的,这样可以操作吗
老师,小规模公司收到货款发票, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 这样做分录对吗?
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老师,那要了 就跟平时一样正常做账吗?还是需要调整什么?
同学你好 对的正常做账 涉及损益的用跨年调整的
老师,是费用的,涉及损益 ,怎么调整啊?如果调整了,报税上面有注意什么吗?
做跨年调整的就可以 用以前年度损益调整