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请问老师,建筑行业暂估成本在汇算清缴前未到,目前已补缴所得税,挂在账上的应付暂估款怎么处理

2023-03-13 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 09:12

同学您好,一般不需要调整分录,只需调纳税申报表

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快账用户1588 追问 2023-03-13 09:22

账面上还挂着暂估款的余额怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-03-13 09:40

次月统一清理冲回,月底没有票的再暂估 暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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同学您好,一般不需要调整分录,只需调纳税申报表
2023-03-13
借应付账款暂估 贷工程施工, 借工程施工贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润红冲这个就可以的
2023-04-07
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2023-04-11
你好,冲掉预估,按发票来做就可以了。
2022-07-10
借应付账款贷利润分配,未分配利润小企业会计准则做账
2022-07-11
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