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你好老师,我们现在有一笔,进项税额需要转出,而且税务不允许成本抵扣!现在借方怎么做,贷方进项税额转出

2023-03-11 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-11 15:18

你好,当时你做了成本吗?是今年的还是以前年度的?

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快账用户3054 追问 2023-03-11 15:19

22 年的,已经做成本了要调增

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齐红老师 解答 2023-03-11 15:20

借以前年度损益调整 贷应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户3054 追问 2023-03-11 15:29

好的老师

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齐红老师 解答 2023-03-11 15:33

不要客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,当时你做了成本吗?是今年的还是以前年度的?
2023-03-11
你好   你门是什么业务发生的 。 你开了红字信息表后就得做转出分录的。 比如借成本或者费用 贷进项税转出  
2020-11-05
你好 不是的 你应该借 进项税额 贷 未交增值税
2019-12-20
应该 借:进项税额(红字) 贷:未交增值税
2019-12-20
是今年的还是去年的呢
2021-07-29
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