借预付账款,贷银行 然后按月分摊,单位主营是什么的?
老师,我们公司和B公司签了一份30万的合同。B公司只开30万的专用发票给我们。对方给我们提供38万的货物,我们付38万的款给对方。财务这边应该怎么做账?
您好老师,我们公司4月份签了另外一个公司代理销售服务合同,合同价格90万元,付款方式分三次付款,对方公司6月份第一次付款,我想问一下合同签订日期4月份我会计科目挂到那个科目
老师,我们公司和对方签了一份5年期的服务管理合同合计1500万,先支付了300万,怎么做账?
老师,公司与对方共同研究签订了3年的合同,合作费用一年支付一次,比如,6月份支付了23年5月至24年4月这一年的费用120万,支付120万当日和一会分摊的会计分录怎么写?多谢
老师,我们1月份签订了一份合同,应付10万账款含税金额10万,2月份付款先付5万,对方给我们开了5万元的发票,我们签合同和第一次付款要怎么做账?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
还有1200万没有开票,也可以作为费用分摊吗?
你好,只分摊300万的,分摊一年的。
没有支付的那些不用做,他也不需要分摊,还没有发生呢。
噢,明白了,我刚开始以为300万要分5年分摊。
300万他是一年的,你按照一年来分摊就行。
好的,谢谢老师。周末愉快
不用客气,周末愉快