你好,可以抵扣的进项税额=苗木的金额*9%
你好,我想问一下向农场买的小树苗的普票,如果可以抵扣进项税,那普票的账应该如何做呢。比如发票金额10000
老师,我们是一般纳税人收到一张普票免税的苗木票可以抵扣吗?如果是专票免税可以抵扣吗?麻烦老师说一下谢谢
老师好,请问下我收到一张苗木的普通发票,是那种可以抵扣的,这个如何确认抵扣呢?税金是多少呢
老师,请问我现在收到苗木免税发票,我现在要用这个抵扣,可以抵扣多少税率呢?
老师你好,我们收到一张苗木的免税发票,请问我们怎么抵扣,可以抵多少?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
这种怎么抵扣呢
请仔细看我回复的内容
我的意思是如何在纳税申报表上填写抵扣税金,他这个好直接去勾选抵扣系统里勾选吗
你好,在附表二的这个地方填写(请看图片)
谢谢老师了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。