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老师,我们是酒店给客人开的住宿费发票,但是这笔钱是先开发票后转账的形式结算,然后我现在挂应收了。同时已经跨年了,结果客人把发票弄丢了,也不想结账了。那对发票来说怎么处理对于我的账务如何处理

2023-03-10 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-10 15:21

同学你好 这个需要挂失 然后红冲了重新开

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快账用户3960 追问 2023-03-10 15:23

挂失什么意思,我没有操作过,同时我们销售帮忙给客人开的这个发票您看需要他们部门给我财务处什么模样的手续

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齐红老师 解答 2023-03-10 15:28

同学你好 税局挂失哦 然后你们重新开 先红冲了之前的 如果不给你钱 那你直接计入营业外支出吧

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快账用户3960 追问 2023-03-10 15:29

对方发票丢了,他没有办法给我转资金了。为啥我要进营业外支出勒

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齐红老师 解答 2023-03-10 15:36

你收不到钱肯定要计入营业外支出呀

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快账用户3960 追问 2023-03-10 15:40

红冲完要进营业外支出,会计科目怎么处理。我最早是借应收账款贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-03-10 15:46

同学你好 收不到钱发票不用红冲了 直接 借营业外支出 贷应收账款

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快账用户3960 追问 2023-03-10 15:47

那需要营销员出证明吗

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快账用户3960 追问 2023-03-10 15:49

老师要是那这个笔钱不是时间比较长,不是有坏账什么的不是。那坏账需要考虑不

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齐红老师 解答 2023-03-10 15:57

同学你好 那你转到坏账准备也可以

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快账用户3960 追问 2023-03-10 16:02

那个比较方便,转到营业外支出的话,会有啥影响没有

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:07

同学你好 这个要调增缴税的

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快账用户3960 追问 2023-03-10 16:09

所得税吗

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:15

同学你好 对的 要调增缴纳所得税

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快账用户3960 追问 2023-03-10 16:16

明白了老师

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快账用户3960 追问 2023-03-10 16:16

那要是坏账就不用了是吧

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:22

同学你好 也得调增缴税的

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快账用户3960 追问 2023-03-10 16:22

老师怎么调

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齐红老师 解答 2023-03-10 16:26

同学你好 汇算清缴的时候调增

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同学你好 这个需要挂失 然后红冲了重新开
2023-03-10
没有开销售发票也要正常确认未票收入。冲销预收款就可以。
2024-07-13
1.借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数你结转成本也重复结转啊,那结转成本 冲掉借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
2019-09-12
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
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