对的,是的 报关之后 关税和你的成本一块做,增值税可以抵扣的。
请问一下我公司进口一批货物,请问这个货物的成本是看报关单上的数字还是海关进口增值税缴款书上的数字呢?
老师你好,进口货物再路过海关的时候需要缴纳关税及进口环节的增值税 问题1:关税题目给多少税率就是多少税率是吗,没有固定的税率对吗? 问题2:缴纳关税的同时,还需要缴纳13%或9%的进口环节增值税,次日这批进口货物对外销售时,继续缴纳增值税,国外进口时取得的进项进行抵扣就行了是吗老师?
某商场于2021年11月进口货物一批,该批货物在国外的买价60万元,另该批货物运抵我国海关前发生的包装费、运销费、保险费等共计20万元。售物报关后,商场技规定缴纳了进口环节的增值税并取得了海关开具的完税凭证。假定关税的税率为15%。 要求计算:(如为多位小数,保留两位小数。) ①关税的完税价格为? ②应缴纳进口关税为? ③进口环节应缴纳增值税的组成计税价格为? ④进口环节应缴纳增值税的税额为?
某商贸公司2021年10月进口货物一批,该批货物被核定购买价格为100万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税,缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物在国内全部销售,取得不含税销售额240万元。货物进口关税税率100%,增值税税率13%。要求计算:(1)进口环节应缴纳的关税和增值税(2)国内销售环节应缴纳的增值税税额
某商贸公司2021年10月进口货物一批,该批货物被核定购买价格为100万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税,缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物在国内全部销售,取得不含税销售额240万元。货物进口关税税率100%,增值税税率13%。要求计算:(1)进口环节应缴纳的关税和增值税(2)国内销售环节应缴纳的增值税税额题目是全的,尽快
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
关税是可以当进项税额进行抵扣是吧,一般缴纳关税分录怎么做呢
他关税抵扣不了,增值税 只能是增值税进口缴款书,这个可以抵扣关税,和你的成本一块做。
老师我有点没太理解,能举个例子吗:比如说我们进口一批货 金额是120万,缴纳关税1万 ,这批货在国内销售金额是130万,增值税是15万,这怎么抵扣呢,抵扣的是哪个税呢,结转成本的时候结转哪些呢?
你好,进口的增值税没有缴纳吗?如果是的话,这批产品的成本是130万。
为什么成本是130万 不是120万呢,那要是进口增值税交了10万,成本是多少呢
我刚才打错了,成本应该是121万。关税合并到成本里面,它抵扣不了增值税,只能抵扣所得税。
明白了,关税就是销售成本构成的一部分,产生的进口增值税可以转成本吗
增值税你不想抵扣的话可以。
恩知道了,进口对方给开的形式发票是涉及不到进项税额的,但是进口我们缴纳的增值税是可以抵扣销项税的对吧
你好,这个增值税是你单独缴纳的,单独缴纳了有进口缴款书的才可以。
嗯有进口缴款书
那就是可以抵扣的。
嗯好的,明白了,谢谢老师,那这样的话我们报税的话,进口缴款书的增值税抵扣是填在表几呢?
附表二进口缴款书上面写着。
嗯好哒,谢谢
不用客气,工作愉快。