可以 借银行存款 贷应交税费应交增值税进项转出
老师,你好,请问1月份办理了一个个体工商户的工商营业执照,2月份申请定额征收,2月份时系统对申请的定额征收已经申核通过,但在3月份时当地税务局撤消申请,不通过申请的定额征收,当时在3月份时没有发现不通过申请,所以3月份通过私户收取了货款并且开了发票,请问这个货款我应该怎么做帐务处理,还有对公帐户是要在拿到营业执照后多久去办理的
老师,我想问一下,我公司去年12月提交了出口退税申请,今年5月月底银行收到退税款,这个整个的会计分录应该怎么做? 去年12月申请的税款不抵扣,但是以前的会计没有做账,现在要补上全部分录
老师,您好,去年国家补助,要求企业留底退税,然后按照税局要求申请了,并通过了,今年收到税款,请问账务怎么做,之前申请的时候到款到账这笔退税一直没有做账的。那么做到2月份可以吗?2月份收到款项的。分录怎么写呢?
#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢
本期购买的商品和劳务并产生了增值税进项税全部计入了管理费用,b期末做了结转的进项税额,要计入现金流量表的那个项目
公户农信e支付转入是收入吗
企业所得税季度申报表每个季度的季度初都等于上个季度末的数字必须连续衔接对吗
暂估成体费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。这样对吗?
暂估成本费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。做一笔红冲再做一笔分录
暂估成本,可以,借:管理费用,贷:库存现金吗?票回来再冲可以吗?
开出去的发票是现代服务费,然后做暂估,借:主营业务成本,贷:应付账款。要拿什么票回来冲
房产税,是不是还有计提一笔,计提折旧:借:管理费用贷:累计折旧
房产税怎么写分录,,,
企业所得税第一季度初人数如果是一月份的人数就跟上一年度末的数字就不一样了应该是12月份的数字吧