你好,那你在账上去年怎么做的,账上没有动吗?
老师您好,如果企业在汇算清缴前取得了发票,比如说今年2021年3月1日,取得上年暂估5万元的成本票,要冲完暂估再重新入账,但是是在今年的账上,那2022年的汇算清缴时,是不是要把这5万剔除掉呢,还是应该如何做账?
所得税汇算清缴发生广告费,A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表什么意思,没有跨年就不要填这个表了吗??
所得税汇算清缴发生广告费,A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表什么意思,没有跨年就不要填这个表了吗??
企业所得税汇算清缴广宣费费表 2021年度填写本年不符合条件的支出 600万是没取得发票 调整了 今年2022年度汇算清缴取得发票了 那我今年要扣除 该怎么填表
老师 您好 现在做上年度企业所得税汇算清缴,完后2022年成本发票没有到,截止今年5.31日也到不了了,那么做企业所得税汇算清缴纳税调增成本调哪个表哪栏呢?谢谢~是105000表30栏其他吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
账上没动 没做处理
你别在广告宣传明细表里面填写了,你去纳税调整明细表吧,这个是允许抵扣多少的。
都回600都可以扣除 那我填在纳税调整表哪栏调减呢
你好,纳税调整明细表扣除项目里面有一个。跨期扣除项目。