同学您好,是按年度认定的同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元这个是条件
第二季度符合小型微利企业,但全年不符合小型微利企业,第二季度预缴所得税是按小微企业优惠政策来预缴吗?
老师,小型微利企业的认定是怎么认定的?比如现在是2022年,是以2020年的汇算清缴结果来认定企业是否符合小型微利企业的吗?
小型微利企业是按年度认定的,还是按季度认定的?
公司去年符合小型微粒企业,今年第一第二季度符合小型微利,第三季度和第四季度不符合小型微利的条件了,那明年汇算清缴是按什么计算企业所得税的?
你好老师,企业前三季度是小微企业,第四季度完事不是小微了,第四季度预交税款的时候怎么交?是按第四季度的利润交,还是按全年的利润交?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
公司去年符合小型微粒企业,今年第一第二季度符合小型微利,第三季度和第四季度不符合小型微利的条件了,那明年汇算清缴是按什么计算企业所得税的?
同学您好,按一般企业计算企业所得税