你好; 你是调整了 以前年度损益调增; 勾稽关系就是会有这个差异金额的
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师,2022年3月有一个科目错误了,导致从3月份开始,资产负债表里的未分配利润年初-本期=不等于利润表里的净利润,那是我是要反结账到3月修改吗,还是直接在2022年12月的账务里修改好了。
老师,公司9月开始经营的,2023年3月资产负债表未分配利润期末数减去2022年9月资产负债表的未分配利润的期末数,是不就应该等于利润表里2022年9月到2023年3月这7个月的利润之和,对吗老师,您帮我理解下,
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月,未分配利润增加356007.86元, 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致,去修改年度财务报表的利润表,同步修改资产负债表,但是资产负债表不知道怎么调(因为错账里的有些是去年确实是支付了的,资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平,但是资产类的货币是 不能调整的) 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表?具体调哪个项目?单独调22年期末未分配利润会导致报表不平,如果也调上面对应的负债,会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表因为也是调了的,调之前是勾稽关系对的,说明调之后也对。
老师您好前任会计每年的所得税都是直接缴纳时直接做的借所得税费用贷银行存款没有做计提一月份做的上一年度最后一个季度的如果补计提的话会导致本年度负债表里未分配利润年初年末差额不等于利润表里净利润额我能不能之前的不做不计提了未了保证一致性从本年度开始按要求计提
我想问下叫对方开票开什么项目好些呢 我们是发业务费 因为人员都是不定的 所以都是个人代开发票
老师供应商送货有货物没进账,用别的东西代替,可以吗?然后单开一张明细盖财务章这个税务认可吗
齐红老师,我们租了一个场地,房东给我们开具了房租费9%的增值税专票和6%的电费专票,但是实际上是把其中一部分面积提供给了另外的公司使用,另外的公司就没有发票,要求我们把对应的分摊面积专票的税点返给他,这个怎么返呢
后面那句话,如果无形资产是4月30号停止使用的,那4月份就不做摊销了吗?
有没有精通内账的会计
老师,想请教下增长率怎么算?比如前5年房租每年8000,后5年每年10000,增长率怎么算
小规模纳税人季末要结转增值税吗,还是4月份直接交
新成立的公司,刚办的账户只有一笔流入补偿款,怎么合理的钱弄出来。就准备注销呀
合作社工商注销,跟企业是一样的么,流程具体有哪些
生产岀口免扺退企业 当月开的岀口发票是以当月初的汇率折合人民币开票作为应收帐款的,后面收汇与结汇只涉及到财务费用~汇兑损益,不涉及到应收帐款的变动,是吗?应收账款就是开票上面的金额,是吗?老师?
是的,我调整了,是不是一定资产负债表里的未分配利润年初-本期=等于利润表里的净利润,不一致可以吗
我是担心税务系统上比对,发现在不一致
你好; 是的; 不一致是正常的 ;对的
那我就不调整了账务了,不一致是正常的,那我就不管它了。
你好; 是的; 正常是这样的