你好,你入库的时候做到了是生产成本吗?如果是的话,你委托别人加工,借委托加工物资, 贷生产成本,借委托加工物资,加工费 贷银行存款 收回来,借库存商品,贷委托加工物资。
老师好,我们单位是贸易单位,没有生产资质,就购买了原料辅料委托其他单位加工成成品再销售,现在有个问题,就是原料发给加工单位后先要第一道工序生产成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料发给他们了,有做好的成品直接从加工单位发出给客户了,但是还有半成品在加工单位那里没有全部生产完,那我们单位该怎么核算成本呢,怎么会计处理
就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
想问一下,我是工业企业,有一批货去年已经发给客户,发生了质量问题,今年退货了,退货后我们只需要进行对最后一道工序加工一下即可,不使用主原材料,会耗费一些低值易耗品,这个重新加工完的产成品还需要再入库吗,这个如果产成品入库怎么做
老师好,请教个问题,我们单位原本是成品的最后一道工序就可以销售了,但是客户又需要在最后一道工序上再加一道工序,这个我们单位没法做,需要去外边加工,然后再销售给客户,像这样怎么去做账务处理?
老师您好,我单位是生产制造企业。我咨询问题是:面材料最开始一次投入,然后分工序再投入不同的原料,但是几道工序下来,同时把这个整体切割成不同的三种产品,请问这个怎么核算用料呢?成本BOM表里是0.25、0.25、0.5这么分配的,但我认为这三个产品是同时切割出来的,不会单独去做其中一件。
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
老师好,委托加工物资回来有部分废品的
你好,废品你们单位承担的吗?
废品我们拉回来的,加工单位纯粹收取加工费
废品你们单位承担的话,做到产品的成本里面,就在委托加工物资里面,这个库存商品是你实际入库的数量,但是这个成本是所有的报废和不报废的合计。
这个废品也是有实物的
他这个废品还能使用的吗?
这个废品不能再生产使用,可以当废品出售
你好,那借库存商品废品, 库存商品产品 贷委托加工物资,最后一个修改一下。
委托加工时: 借:委托加工物资 贷:生产成本 支付加工费时: 借:委托加工物资 贷:银行存款 收回来时: 借:库存商品-正品 借:库存商品-废品 贷:委托加工物资
是这样的分录对吧
你好是的,是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。