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@刘宏伟-不私聊,上午集中答疑  老师,我司给供货商预付60万货款,走预付账款,分批来货时我司先帮他代垫运费走其他应收款,最后发完货总价远超60万的部分又走的应付账款,这一个供货商出现了三个科目,看着太乱了,这怎么处理呢?

2023-03-08 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 16:28

同学你好 你同一个供应商只用一个往来科目就可以

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快账用户2990 追问 2023-03-08 17:04

老师,用哪一个科目呢?

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齐红老师 解答 2023-03-08 17:12

同学你好 用预付账款

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同学你好 你同一个供应商只用一个往来科目就可以
2023-03-08
直接其他应付款与应付账款科目合并处理。 借:应付账款 贷:其他应付款
2021-11-09
同学你好 这个发票没法开吗
2024-04-03
同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
您好,1、采用预收货款方式销售商品的,在发出商品时确认收入,在6月应作为预收账款,7月确认收入。 2、会计计量采取权责发生制。权责发生制是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用,不论其款项是否收到或付出,都作为本期的收入和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应作为本期的收入和费用处理。所以6月份的员工薪酬60万,应该作为6月费用计入利润表。 3、预收货款500万最终体现在资产负债表的预收账款和银行存款两个项目,6月职工薪酬最终体现在利润表的管理费用和销售费用等项目,也体现在资产负债表的应付职工薪酬项目。 6月10日预收到销货款500万元时,借银行存款 500万,贷预收账款 500万。 计提6月份员工薪酬60万元,借管理费用/销售费用等 60万,贷应付职工薪酬 60万。
2020-06-16
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