不需要进项转出的,直接不抵扣勾选就是
老师,我们原来是小规模纳税人,10月转为一般纳税人,我们在小规模纳税人的时候,对方给我们开了专票,老师,这些发票我们现在可以抵扣吗?
老师,您好,我们9月份开出的票,对方是小规模纳税人,现在对方转为了一般纳税人,之前的票他能抵扣吗?
我们公司是一般纳税人,对方12月开专票给我们,我还没认证,那这张票我可以放在12月份当成本票,在2月份认证,可以把这张票的税低1月份的,对吗
老师我们2月份的时候是小规模纳税人,对方开了专票当时我们直接入成本,6月份我们升为一般纳税人,需要把2月份对方开的专票抵扣税额转出来吗
老师我们2月份的时候是小规模纳税人,对方开了专票当时我们直接入成本,6月份我们升为一般纳税人,需要把2月份对方开的专票抵扣税额转出来吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
那我们的系统上就一直挂着这张发票
直接不抵扣勾选就是了哈