你好,归到其他相关费用-职工福利那里
老师我在9月10月,员工福利费这块我做的是 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款 正确的是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款 是吗 ?那现在改怎么办呢
老师好,职工福利费可以用于职工医疗卫生,职工困难补助,福利部门人员的工资及福利,这句话哪里错了?
老师 研发部门的福利费属于职工工资这块 还是归集到其他费用 福利费呢
老师,您好,我公司是化工制造业,目前公司刚成立处于筹备期,现在分三个部门有财务部、 综合部、乙醇厂,发生的职工福利,我应该如何做账,都进入管理费用-职工福利费,还是分部门进入制造费用-职工福利和管理费用-职工福利?
研发人员的工资计入研发费用-工资,发生的离职补偿金,是计入管理费用~辞退福利,还是研发费用~辞退福利呢
老师好,能提供一个带有公式计算个税工作表模板吗?每个月更新月份及工资,个税自动生成,谢谢
老师你好,25年季报时发现去年有一次个人所得税没有计提,导致应交税费是负数了,怎么做账务处理呢?
亲爱的老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪资产负债表哪里?
老师,我问下对方客户给了定金,需要开票,货还没发,可以开票给他吗?还是写个单据?
老师请问:工商年报中工资填应发数吗?社保填公司部分还是实际缴纳的
请教老师 ,科目余额表的预付账款金额和资产负债表不一致,是什么原因??
老师你好,季度申报企业所得税,本年利润放哪里
11月末,企业营业利润990000元,营业外收入40000元,营业外支出20000元,投资收益100000元,11月份利润表中“利润总额”项目应该填列多少元?
老师,年采购额是到货的吗,可以用已开票为到货吗
4,12月末,企业应付票据总账贷方余额400000元,应付账款总账贷方余额500000元,其中,应付账款——A 公司贷方余额2500000元,应付账款——B公司借方余额2000000元,预付账款总账借方余额300000元,其中,预付账款—C公司借方余额500000元,预付账款—D公司贷方余额200000元,坏账准备—预付账款坏账准备贷方余额4400元。12月末,资产负债表中,“预付款项”“应付票据”“应付账款”项目分别填列多少元?