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您好,老师!我现在将前两个月的数录入金蝶软件的期初数那,可销售费用的数据和录入金蝶软件那的本年累计发生额算了几遍都对不上,差4分钱,可以不找了吗?直接保存,能试算平衡吗?

2023-03-07 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-07 09:20

你好 不行 不平不能做账的 

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你好 不行 不平不能做账的 
2023-03-07
同学你好 1、初始数据录入时该科目需要录入本年累计借方发生和本年累计贷方发生,系统会根据期初余额%2B本年累计贷方发生-本年累计借方发生来倒算年初余额,如果不录资产负债表的年初数就会错误,科目余额表、明细账等账表的本年累计数也与实际不符。 2、本年累计借方发生录入1-3月借方的累计发生额,本年累计贷方发生录入1-3月贷方的累计发生额,起初余额,录入3月底的余额。 3、 期初的应收账款,要设置明细科目,直接把金额输入借方。 4、贷方没有数据。 5、不用录入。 6、很简单,就把3月份的数据录进初始数据就行了,应收账款的贷方录负数。
2023-03-06
您好,这个的话是可以的,本身就是这个差额,倒挤到未分配利润,这样处理就可以的
2024-09-21
同学你好 你小数点后一致就可以
2023-03-09
你好同学,不要怕,按程序处理,正常处理就行,这种公司 是这样的同学。
2020-08-19
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