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老师,请问固定资产费用是分期支付的,请问这个摊销是以合同的账面金额进行摊,还是以实际预付的金额?后续尾款支付的,这个费用如何计入?

2023-03-05 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-05 12:10

您好!固定资产不用摊销,是折旧,按照合同金额在规定期限内折旧

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快账用户9105 追问 2023-03-05 12:13

但是我们的金额还没付清,这个也要按照合同金额进行摊销吗?当月买入的,是次月摊销,还是当月摊销?

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齐红老师 解答 2023-03-05 12:15

您好!这个只是你们欠!对方钱,不影响固定资产入账的,次月开始折旧

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快账用户9105 追问 2023-03-05 12:19

对方还没给我们开票过来,账务怎么处理?需要支付尾款再开票给我们。没有发票也可以入账吗?

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齐红老师 解答 2023-03-05 13:36

您好!先按照暂估金额,也就是合同金额入账,收到发票时再做一笔一正一负的凭证

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您好!固定资产不用摊销,是折旧,按照合同金额在规定期限内折旧
2023-03-05
你好,按照合同金额进行分摊
2021-07-26
同学,你好 嗯嗯,是的
2024-06-09
等付完尾款时,转入待摊费用,分月摊销。总费用超过一万。
2021-08-24
在会计处理上,装修费用如果是为了租赁业务的长期使用而支出,可以先记入长期待摊费用。然后,根据实际使用或者收益期限进行摊销。如果你的租赁业务预计使用期限是3年,那么按3年分摊到每月的经营成本是合理的。但是,你提到的先挂700万再分摊,需要注意的是,应当按照每月实际支付的金额计入长期待摊费用,而不是一次性全额计入。这样可以确保费用分配的准确性和合理性。
2024-11-11
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