您好!固定资产不用摊销,是折旧,按照合同金额在规定期限内折旧
你好。老师,我没有长期待摊这个会计科目,我的会计分录只能用预付账款处理:借预付账款,贷银行存款。结转成本,借主营成本贷预付账款。这个是技术服务费摊销,金额比较大,年限是12个月,2月支付的款项,请问从当月还是次月摊销成本里面,谢谢。
老师,请问固定资产费用是分期支付的,请问这个摊销是以合同的账面金额进行摊,还是以实际预付的金额?后续尾款支付的,这个费用如何计入?
老师,您好! 公司购买了一块土地并支付了相关费用,当时支付的所有费用计入无形资产,并每年进行了摊销,计入了管理费用。 后来在这块土地上自建仓库(一部分用于自用,一部分用于出租)。竣工后,按账上在建工程+当初购买土地所支付的金额,合计计入固定资产。 请问老师:无形资产转入固定资产,改怎么进行账务处理?资产负债表中无形资产余额是减掉累积摊销后的余额,账上无形资产的余额是最初支付的所有费用的余额。 谢谢老师的解答!
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
老师你好,请问工程款未结清,发票目前只取得了以付款部分的发票,这种情况下(留有5%的质保金两年后支付),在建工程可以转入长期待摊费用然后进行摊销吗?还是需要两年后支付完剩余的质保金后在转入长期待摊费用摊销?
我们出30办承兑,出票时给对方是30.3万,请问那3000元是做利息收入吗?要交税吗?
老师,我想学成本,能推荐一下课程链接吗
2月我司支付品牌方公司货款50万(款项里含付给品牌方的快递费2000元), 分三笔三个时间打款的(5万、40万和5万), 然后月底只收到41万的货款发票 请问这样该怎么做分录呢
老师 公司和股东借的钱(股东的钱是从银行贷款的)在还款的时候要连股东在银行的借款利息也一并还了 请问这种情况下的利息可以做 财务费用-利息费用 吗
单位老板给一个员工用现金开资,不报个人所得税,我新到这个公司,该怎么做?
老师,我不知道怎么区分资产处置损益的方向,是利得在借方还是损失在借方,有没有什么记忆点,解析下
老师 为什么有的公司运输票只能开1个点的,不能开9个点的
老师,我不知道怎么区分资产处置损益的方向,是利得在借方还是损失在借方,有没有什么记忆点
郭老师,如果银行发放了工资,又没申报,正规要怎么做呢
老师好,离职了,办税员身份我要怎么解除啊?
但是我们的金额还没付清,这个也要按照合同金额进行摊销吗?当月买入的,是次月摊销,还是当月摊销?
您好!这个只是你们欠!对方钱,不影响固定资产入账的,次月开始折旧
对方还没给我们开票过来,账务怎么处理?需要支付尾款再开票给我们。没有发票也可以入账吗?
您好!先按照暂估金额,也就是合同金额入账,收到发票时再做一笔一正一负的凭证