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增值税是销项税额-进项税额(抵扣联)=应交增值税税额,。 那么 那个增值税价税合计的记账联是抵成本吗,

2023-03-03 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 11:43

那个进项增值的不含税金额抵成本

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快账用户8815 追问 2023-03-03 11:44

奥明白了谢谢老师,

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:44

不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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快账用户8815 追问 2023-03-03 11:45

对了主营业务收入,金额,也是不含税金额吗

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:46

是的,营业务收入,金额,也是不含税金额

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快账用户8815 追问 2023-03-03 11:47

然后就是营业不含税收入金额 -成本(进项不含税金额)=应交所得税金额 是吧

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快账用户8815 追问 2023-03-03 11:48

还要减去一些费用吧

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:48

按利润表上的项目计算,没那么简单哈

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快账用户8815 追问 2023-03-03 11:49

好吧,最近让外账报税的,我了解一下具体利润表在他那里

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齐红老师 解答 2023-03-03 11:51

嗯嗯,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!

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那个进项增值的不含税金额抵成本
2023-03-03
您好,不是,只是买入环节负担的增值税。卖出时金融商品交易一般按照卖出-买入的差价缴纳增值税。
2022-03-05
你好是的,你说的是正确的
2024-05-30
同学你好 这个实操课程税务课程都有间接讲到 没有直接一节课直接讲的
2023-05-10
你好 一般很多企业就是因为实际业务原因 不能取得进项税才选择简易计税的 这个是不能抵扣的呀
2024-01-10
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