你好,尽量不要这么操作,如果这么操作想规避风险。,建议出具三方协议,说明具体情况。
老师,请问母子签的装修分摊协议,母公司付的钱,装修公司也是给母公司开的票,后来子公司用房,所以子公司付后期的分摊费给母公司,但是母公司不给子公司开票,合理吗
请问,母公司和我们签订合同,发票开给母公司,但是是子公司付款给我们的,这样是否可以?
母子公司,母公司下单给我司,但是出库开票是以子公司抬头,开票也是开给子公司,付款却以母公司付给我们,可以?怎么规避风险,合规化。
异地子公司可以给母公司开票吗? 子公司签约,需要付款,子公司给母公司开票,算母公司成本票。 母公司用子公司做业务代理,这是不是有风险?
老师,请问一下我们跟子公司签的合同,发票也是子公司给我们开,但是钱是付给母公司的,然后母公司再拨给子公司,但是发票又是由子公司开给我们的,这个在税务上是不是不合规啊,能让对方出个情况说明吗
两个人合伙开店卖衣服,每次进货都是从营业额里提的钱,结果干着干着另外一个人不知道自己成本了,只知道总的营业额还有总的支出,现在还剩下没有卖完的货,怎么算另外一个人的成本和总体利润
两个人合伙做生意,其中一个人投入的成本不知道是多少,利润有一部分钱还有一部分货,但是支出和收入有明细,还能算清楚另外一个人的成本和利润吗?
商品调拔分公司的分录是什么
当期销售50万,给客户返点二十万, 1,这二十万中有十万已支付转账给客户; 2,之前公司给客户垫付了运费1万,需要客户支付给公司,实际这一万是从返点中扣出了,1万返点并未支付给客户; 有3万客户销售未回款,返点也是三万刚好相互抵消,最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用?应计20万销售费用吗?转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗?
请问资产负债表中的预付款项和应付账款是从科目余额表中怎么得来的
老师,请问供应商把采购发票给我们了,我们也付款给供应商了,但是货物还没发出未确认收入,我是把已付款给供应商的款项记入预付账款吗
老师12月份之前都是用精斗云做账的,12月未开票收入也是做在精斗云里边的,现在1月份换成云星辰了,未开票收入1月也开了发票并收了款,我现在要先红冲之前那笔未开票收入,具体分录要怎么写呢
逆流交易中投资单位和其他子公司编制合并报表时调整分录是抵消存货确认长投,那么合并报表的总资产也没有变
老师,企业新增社保人员时候怎么确定缴费基数
老师,个税app上填好的扣除项,如果跟公司同步,也就是公司做工资申报时使用扣除项