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老师好,想请老师帮忙砍看一下分录做的对不对 暂估入库:借,库存商品100 贷,应付暂估款100 付款:借,应付账款113 贷,银行存款 收到发票核销:借,应付暂估款100 借,进项税额13 贷,应付账款113 总感觉这个分录不太好,请老师帮忙修正,感谢

2023-03-02 23:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 00:00

你好同学,具体可以参考

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快账用户2225 追问 2023-03-03 00:01

老师的意思能准确点吗,这样说可以的吗

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齐红老师 解答 2023-03-03 00:03

借,库存商品100 待认证进项13 贷,应付账款113 借,应付账款113 贷,银行存款113 借,进项税额13 贷,待认证进项13

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快账用户2225 追问 2023-03-03 00:06

哦哦,懂了,谢谢老师,

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齐红老师 解答 2023-03-03 00:06

不客气同学,感谢五星好评一下

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你好同学,具体可以参考
2023-03-03
你好,不对的。 款以打给对方,货到以验收入库,但发票未到,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估 一个月后发票到了,分录是 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2023-06-24
你好,月末结转到本年利润就可以了。
2024-05-07
同学您好第四步 借应付账款-总部 贷应收账款-客户
2023-07-02
借应付账款暂估待库存商品250 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。
2024-05-13
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职称:注册会计师,税务师

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