你好,等于是应该是进入到工资里面的。
计提员工社保的时候我做的分录是:借:管理费用—社会保险(公司部分) 其它应收款(个人部分) 贷:应付职工薪酬_社会保险 缴纳时直接冲减应付职工薪酬_社会保险 发工资时冲减其它应收款 老师我这样做是对着呢吧?
老师,我想请问一下,银行回单的备注写着临时工,应该怎么进行账务处理呢?是计入管理费用-工资还是主营业务成本呢?如果是管理费用-工资的话,不是内部员工才应该计入的吗?
老师,我们是建设工程公司,有的时候会开劳务发票出去,然后就申报了好多人员工资,工资我是计入主营业务成本还是其他业务成本或者管理费用,人员工资。平时申报工资人员少,我是直接计入管理费用,工资的,这次由于开了好多劳务发票,增了好多人
老师,请问职工是通过灵活就业人员缴纳养老保险,单位报销的时候计入管理费用还是记入工资呢?我直接做管理费用计成本了,对不对呢?
老师您好!我们单位的工资、社保计提是记入管理费用-研发支出、还有主营业务成本,和管理费用-职工薪酬的,那么汇算清缴年报中,职工薪酬支出及纳税调整明细表中是三部分的合计都要记入吗,还是只填管理费用-职工薪酬的数呢,比较疑惑,谢谢
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
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500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
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建筑行业增值税主表应税销售额怎么填
这个是22年的,我记到管理费用里面了,现在应该怎么办呢?
这个你也不用调整以后注意一下就行。
主要是想问,要是能计入工资里面,是不是可以少交点个税?
你进入到工资了,不就是多交税。
老师,个税是∵应该从工资里面将养老保险的扣除之后再计税吗?
对,需要减去社保公积金之后的计算各个税
是应发工资计税?
对,需要减去个人负担的社保公积金
老师,另外再请问,比如做银行利息费用的时候,凭证后附的单据是电子签章银行回单行吗,还是要到银行去开发票?
利息不需要开票,银行回单就行
那税务纳税扣款也不需要银行开发票吗?我就用银行电子签章的回单做的
对,这种扣款的话也没有发票。