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老师,我们公司卖了一台二手车,这台二手车购买时入的固定资产,已经折旧完了,当是没有预留残值。 二手车发票开了5000元,这怎么做分录呢?

2023-03-02 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 11:33

借固定资产,贷银行存款,你可以按照剩余使用年限折旧,可以选择几个月。

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快账用户1512 追问 2023-03-02 11:34

我们卖二手车,不是买二手车。。。

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:37

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:37

借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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快账用户1512 追问 2023-03-02 11:43

这车买时是27万,折旧了27万,没计提残值。这怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:45

那第一个分录修改一下,借累计折旧27,贷固定资产27。

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:45

然后最后一个分录,借固定资产清理,贷营业外收入。

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相关问题讨论
借固定资产,贷银行存款,你可以按照剩余使用年限折旧,可以选择几个月。
2023-03-02
你好 你前面已经进入费用了,那么现在报废了,就不需要另外的账务处理的
2022-12-15
借固定资产清理5000 累计折旧, 贷固定资产,10万 借银行存款6000, 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2024-06-05
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额
2024-05-11
对的是的,不可以抵扣所得税。
2024-11-30
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