你好,是的,是这样的
老师,当月采购原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
老师,水电费暂估分录,借:费用,贷:暂估水电费,交水电费:借:预付款,贷:银行存款,回发票:借:费用,贷:预付款,再做一笔冲红分录,借:负数费用,贷:负数应付暂估,对吧
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,想问下中国工商企业银行的这个撤销预约撤销成功是付款成功没呢?
老师小规模纳税人应交税费有余额 重新建账后如何结转
老师 本单位是增值税一般纳税人 2025年3月销项税47907元整 2025年3月进项税53985.17元整 月底了销项税和进项税,分录怎么写?需要结转吗?
成本核算中,毛利润和毛利润占比的算法, 是按含税合同价及含税成本价?还是按不含税合同价及不含税成本价? 含税:比如合同价113万,成本56万。含税及不含税算出来毛利率不一样,以哪个为准? (一般纳税人)
老师, 2024年度预提费用现在没回票,是不是汇算清缴纳税调增?
工资预提比实际发放少了,汇算清缴怎么填
知道主营业务收入,怎么求税额?一般纳税人
老师,我想问下,我们企业现在想添加去年的研发支出,想问下这个国税从哪里进去
供应商开材料发票单位是立方米,我们开给客户的发票也是按立方米为单位的,但是我们收货按吨磅秤的,出库也是按吨磅秤,那我可以按吨出入库做账吗?拉材料的车磅好重量卸货会告知我们吨数的。
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