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出口免税公司做进项税额转出转到主营业务成本,退税做营业外收入可以吗

2023-03-02 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 09:34

同学你好 退的什么税呢

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快账用户5483 追问 2023-03-02 09:35

退的增值税,没有销项

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:39

同学你好 外贸还是生产型的退税

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快账用户5483 追问 2023-03-02 09:48

两个都教一下怎么做账,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-02 09:54

同学你好 外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税) 生产型:账务处理如下:   1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。   借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等     贷:银行存款/应付账款等。   2、出口货物   借:银行存款/应收账款等     贷:主营业务收入   结转成本   借:主营业务成本     贷:库存商品。   3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:   借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)       应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)       主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)     贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)         应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。   4、收到出口退税款   借:银行存款      贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。

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快账用户5483 追问 2023-03-02 09:59

进项税额不抵扣已勾选做进项税额转出入成本等到退税是做营业外收入可以吗?

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:06

同学你好 不是呀 没有做营业外收入的

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快账用户5483 追问 2023-03-02 10:10

退税是进项税额转出的部分,进项转出转主营业务成本等收到银行退税做营业外收入不是平了

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:19

同学你好 不是的 你先看看我给你的分录

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快账用户5483 追问 2023-03-02 10:25

我们没有税率差所以没有那么复杂的,只涉及进项税额转出这部分,销项没有是免税出口的

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齐红老师 解答 2023-03-02 10:28

外贸的给你退的就是你的进项

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同学你好 退的什么税呢
2023-03-02
借:主营业务成本 贷:应交税金—增值税—进项税额转出
2021-02-01
你好 可以的,这个是要转到成本的
2022-09-17
有两种方式。一是先冲销前期分录(借 “其他应收款 - 出口退税 0.01”,贷 “营业外支出 0.01”),再重新做分录(借 “主营业务成本 0.01”,贷 “其他应收款 - 出口退税 0.01”);二是直接做分录(借 “主营业务成本 0.01”,贷 “营业外支出 0.01”)。 先冲销再重做的方式账务处理更清晰,但较繁琐;直接调整更简单高效,但理解起来可能没那么直观。建议先冲销前期分录再做正确分录,保证账务规范性和准确性
2024-12-11
最后一步正常的结转就可以了 。 这是把第一步和第三步混一起了
2023-06-03
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