退回来的红冲发放的分录 按照退回来的金额红冲哦 然后再按照退回来的金额做发放的分录
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
今年的初级两个科目的重点章节是哪几章呢? 麻烦老师解答下老师,工资有个退回然后重新发放的,我的发放工资的分录按22700.96这笔做吗 但是计提的包含退回重发的这笔,这样就不平了 差着的这个科目怎么做,麻烦老师解决一下。
老师,工资有个退回然后重新发放的,我的发放工资的分录按22700.96这笔做吗 但是计提的包含退回重发的这笔,这样就不平了 差着的这个科目怎么做
麻烦郭老师回答下,我们是建筑行业,然后我们把钱发给项目班组长,由项目班组长来带发给工人,但是也不是按月发的,假如2月份计提工资是280000元,可是只发给某班组20万,这种情况下不一定每个人都螚发到工资,这样我怎么做账呢
广告公司,开票项目名称怎么区分?什么时候是设计服务什么时候是现代服务有什区别?
税务师执业有什么风险呀?
请问,商贸公司,同时采购销售一批货物,当月销售发票已开具,但是进项发票开不进来,怎么办?
建筑行业,是不是每个月应该自己登记进销项税的表格,根据表格申报。 如果一开始接账就要报税,就根据进项,销项,申报就可以了是不是,在未交增值税里看本月应该交的。
我们公司做的外地的项目,如果我们分包给了别的公司做,别的公司也是异地的,别的公司开票时没有预缴税款,这种情况查到我们公司要补交这个税款吗
老师,单位购买购物卡,作为春节福利发放给员工,我是直接做到工资表里面,作为管理费用-职工工资入成本呢?还是作为福利费入成本呢
好几年的应收账款,客户没付,23年注销了,我们这个应收一直挂账还是要怎么做,注销不查往来的吗?
老师可以发一下印花税的报税流程吗?我没有报过印花税,谢谢老师
老师,税务局的整改通知收到后,要求更正申报前三年的汇算,是在申诉期过了后就一定要去更正申报了交税对吧
请问老师,我们公司已经申请了高新技术企业,今年需要填高企年报,请问年报数据还需要符合高新技术企业要求吗