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请问老师是报完增值税才能做出口免扺退申报吗?生产型企业每个月都要申报出口免扺退吗?没有也需0申报免扺退?

2023-03-01 07:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 07:29

你好 先申报每月一度的增值税,后申报免抵退税。 要申报的,0申报也是申报的

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快账用户3119 追问 2023-03-01 07:32

如果出口发现质量问题开了红冲发票只冲金额不扣数量,这种单办退税时红冲部分怎么办

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齐红老师 解答 2023-03-01 07:33

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

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你好 先申报每月一度的增值税,后申报免抵退税。 要申报的,0申报也是申报的
2023-03-01
对的,是的,先申报增值税,然后再申报出口退税。
2024-04-07
您好,要填的,当月有出口销售额(无论是否申报退税),且适用 “免抵退” 或 “免税不退税” 政策。需在 “免征增值税项目销售额” 栏填写出口额(人民币),并做 进项税额转出。选择出口免税对应代码(如 01019999)。出口对应的进项税额不得抵扣,需在表中 “进项税额转出” 栏填写(或主表第14栏)。未申报退税不影响本表填报,但后续正式申报退税时需与增值税申报数据一致。若无其他减免项目,仅填出口部分,确保与主表第8栏(免税销售额)一致
2025-04-12
你好!是的,正常就是这样。看当地要求
2023-11-20
同学 增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出? --- 这个在当月的免抵退税金额体现。
2022-08-08
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