你好; 借方是缴纳的金额或者多缴纳的借方挂着的 ; 退税是做; 借银行存款贷 应交税费-应交印花税的
收到六税两费退的印花税和留抵增值税 怎么入账 借 银行存款 贷 应交税费-未交增值税 借银行存款 贷 税金及附加 印花税 对吗。贷方是用借方红字还是贷方负数
老师您好,请问印花税现在还需要计提应交税费-应交印花税吗?还是说可以直接借:税金及附加 贷:银行/库存现金 这样?谢谢老师。
#提问#老师,应交税费--印花税借方反应要交的税,退税在借方还是贷方来体现更好一些
老师2021年7月做了一笔 借:税金及附加38453, 贷:应交税费-印花税38453.后面缴纳时: 借:开发成本-应交税费-印花税38453 贷:银行存款 38453 ,现在应交税费是贷方余额怎么冲掉
老师,收到税务局退回印花税,应该怎么做账?能写一下具体分录吗?刚开始计提#借,税金及附加,贷赢交印花,缴纳,借:应交印花,贷,银行!现在退回来了一半,应该怎么做分录
请问老师,老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销,怎么做账?餐饮发票可以做到差旅费吗?服装发票做到业务招待?
请问老师,开的服装发票可以入业务招待费吗?
从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们是建筑公司,有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
您好老师,我想问下,我们有时候有些项目的合同没下来,项目备注没确定下来,但是供应商要给我们开材料发票,我们这个项目不确定的发票,怎么入账 ,开过来。等这个项目的票开出去,我才确定成本呢,把这个材料发票转到这个项目的成本里,我怎么做呢,[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司,然后把供应商的发票开到这个商贸公司,等工程的项目确定下来,在从商贸公司开到工程公司,这四流也不一致,我以后想直接让开到工程来
给员工买的衣服可以作为福利费吗?
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
今年有残疾人入职,想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案,是什么意思呢
请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票,2025年2月才开发票,那当时做的是借预付账款,贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
退税贷:应交税费--印花税这笔税额在借方负数还是贷方正数体现比较好
你好; 做贷方即可; 做贷方
做贷方,把应交税费-印花税转到税金及附加又到了借方,然后统计应交税费--印花税借方数额时又统计进去,相当于借方交的税了
你好1; 你退税了。到时冲计提分录; 就平衡了
是平衡的,但是单从借方看不是交的税吗,我意思是贷应交税费--印花税的退税额借方负数表示可以吧,这样在把计提数冲掉借方正的,不就不统计进去了是吧
你好; 你做借方负数就是贷方的金额 ; 可以的