借销售费用,贷预收账款。
老师,我们公司是一家租赁公司,有两台车是挂在我们公司名下的,有的单是他们自己拿单去结账了,月结的单子就由我们公司收到款,再由我们付给他。他们自己去结账的单子我要怎么做账,还有我们要付给他的,把每个月汇总好,我销售时做的是:借应收账款2万 贷主营业务收入_2号车 2万 收到货款就直接记 借应付账款2万 贷 应收账款 2万 这样可以吗
老师你好,前面挂账货款31151元。这个商家的房子是我公司装修,欠我们尾款7200。8月份付了13940元给商家,老板娘说账清了。我算了一下,中间还有10011元。老板娘说在10011元是后面增加项目,她以为这钱收不回来了,所以没挂在账上。这个账务怎么处理?我是这样做的 借:应付账款---xx供应商 31151 贷:应收账款--xx项目 7200 主营业务收入 10011 银行存款 13940 但我觉得10011放在主营业务收入不太妥,请老师指点一下
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
你好老师 我们是检车行业 我们现在给予一家公司每张车10元的优惠 下个月月底结清 本月用应收账款这个科目 请问 现在项目要怎么处理啊 每张车10元少 应收账款就不对了
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
房产税是按实际收入交税,还是合同不含税金额
工资是保密的,比如我需要发5万的工资,我把5万打个人卡里,备注代发工资是这样吗?
劳务派遣收用工单位社保费分录怎么写?
从租计征房产税。土地使用税,印花税,计税依据是什么,
请教老师,聘请的灵活用工人员,签定的是劳务用工合同,个税申报时是按综合所得工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,固定资产一次性扣除优惠政策在去年4个季度时都没享受,那在今年年报时是不是就不让享受了?
单位装修画的钱怎么做会计分录
你好,金蝶软件打开就显示automation错误
上个月,三月份底薪3000➕200全勤,工作了18天,工资怎么算啊
不用应收这个科目吗
你好,你和对方之间的往来科目用的是应收还是预收?如果没有的话,用预收账款,如果你之前做过应收账款的话,还是做应收账款里面,借销售费用,贷应收账款。
我用的是应收 现在给予折扣 以前是当月借:应收账款 贷:主营 下个月收回款项冲应收 现在这个应收账不平
借销售费用,贷应收账款做这个里面。
哈鹅做到这个里面的。
差额做到这个里面的
我们好像不给用销售费用这个科目 我们只可以用管理费用 和主营业务成本这两个科目
可以用这管理费用吗
或者财务费用?
好,没有销售费用的,可以做到管理费用。
管理费用下面明细用什么呢
即科目可以写赠送或者是优惠。