您好,如果超过标准,就需要调的
老师好,像早上在便利店买的早餐,开的电子发票是商品明细,这个做账时是归在业务招待费好还是员工福利费好,若发票不是明细,是餐饮服务,一般归在业务招待费的。
老师:你好!我们是社工组织,请问业务活动成本需要按照项目分类还是需要按照明细和项目来核算吗?例如:业务活动成本—宣传费—某某项目,还是业务活动成本—某某项目?谢谢!
老师好!老师,公司每月都有差旅费,餐费,有时候有住宿费时我把它们全都归到差旅费中,借: 管理费用—差旅费,如果没有住宿费时,我把餐费归到业务招待费,借:管理费用—业务招待费/业务活动费对吗?谢谢!
老师好!老师,业务招待费用福利费,业务活动费做明细,是不需要税前调增对吗?谢谢!
老师好!购买手机(自用)明细科目是办用费还是业务招待费呢?谢谢!
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
嗯嗯,就是为了不超过标准,想用前面的明细科目替代。
如果税务局不查是没事的,