咨询
Q

同一个客户预收账款贷方余额9142.78,应收账款贷方余额993.4,现在已开票7325,怎么冲这个预收应收账款呢老师?分录给我写一下!

2023-02-27 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-27 10:35

借预收账款,贷处以业务收入应交税。

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 10:35

现在用一个科目就可以的,把这个应收账款合并到预收里面就行,借应收账款,贷预收账款。

头像
快账用户7965 追问 2023-02-27 10:40

应收账款怎么冲销

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 10:41

你好,我上面给你写了分录了,看一下的。

头像
齐红老师 解答 2023-02-27 10:42

借应收账款, 贷预收账款,这一个就是。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预收账款,贷处以业务收入应交税。
2023-02-27
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
借:预收账款 12 贷:应收账款 12
2023-09-18
您好,借预收贷应收即可
2021-01-13
i这个对应新财务报表是不是没有重新分类,往来 ?“预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余
2021-02-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×