你好,那你就把剩下的申报了就可以。
老师您好,请问公司员工之前一直给他正常交工资缴纳个税,但是之后3个月就没有正常发工资缴纳个税了,但从这个月开始这个员工又要正常发工资了然后公司想着把他之前3个月没发的工资一起发放并缴纳个税,请问申报个税的时候该怎么申报?
请问下,我们发工资最后两个月一起发,报个税的话是每个月正常报还是也是等到两个月并起来报,如果没有发工资又报了当月的个税会有什么问题
这个月工资表也没做出来,我申报个税的时候就按全月申报的。 老板刚来说发半个月工资和下个月的一起发,我下个月该咋申报? 申报半月?
我们上个月工资老板今天说连着下个月的一起发,但是我15号前申报个税的时候已经按正常工资申报了,怎么办? 如果下个月发两个月工资的话就会缴纳个税的吗?
老师你好,我们这个月打算20号发上个月的工资,但是个人所得税申报期已经过了,那20号发的上个月的工资可以在下个月15号前申报吗?
研发费用加计扣除的比例
老师,计提坏账准备是借:资产减值损失 5000 贷:坏账准备——张三 5000 。 那收回坏账准备的账是把两笔反回来做是吗?这样借:坏账准备——张三 5000 贷:资产减值损失 5000
老师,请问审核企业的研发费用加计扣除应该怎么做,谢谢
供应商多开发票,如何做到四流一致,减少税务风险
买几种商品支付了货款,隔月了商家还没开发票,具体怎么记账?
老师小规模纳税人价税合计做成本吧?
企业销售图书,请问需要缴纳增值税吗?
老师您好,2025年1月份补缴2024年1-8月社保调整部分,也补缴了产生的滞纳金,请问一下老师,1-8调整的那些数据要返回到当月更改数据重新申报吗?产生的滞纳金要用什么科目入账?谢谢老师
老师,您好,我想问一下,每个月是不是根据有多少进项发票,确定每个月的开票金额呢?
老师你好,向你请教一下,我这边有一个公司,元月份儿有一张发票有误。冲红没有冲成功,2月份冲红的,导致现在元月份儿需要缴纳十几万的税款,因为2月份冲红的,2月份儿这个销项税和销售额是负数,2月不用开发票的,这样是不是2月份就有留抵,留底可以抵减元月份的欠税款吗?还有就是附加税可以抵减么?
这样工资表和个税不一致,会不会查?
这个你只是分开申报的,没关系。
那我到时候做工资表23月就做一起了,只体现一个工资表,贴到3月份后面了,这样可以的吧
对,没问题,可以这么操作。