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老师您好,用友T3,月末对账的时候会比明细账多一倍,请问怎么解决呢,明细账是正确的。还有已经记账了,怎么返回凭证制作这步骤呢。

2023-02-27 08:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-27 08:18

您好!反结账到要修改凭证的月份,凭证反审核后修改凭证

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您好!反结账到要修改凭证的月份,凭证反审核后修改凭证
2023-02-27
同学,你好 凭证可以月末集中打印,也可以筛选单笔打印。
2020-10-12
你好,记账首先要确定事项和金额,不确定的金额无法记账的。如果实在无法获取,可以预估一个金额。
2021-02-04
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
您好。出纳的日记账需要=会计的银行存款+现金 月末对的上就可以(平常就像您说的会计做账比较晚)
2021-02-24
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