你好,1.申报加计扣除减免税研究开发支出这一行只要填写加计扣除的研发费
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,申报加计扣除减免税研究开发支出,加计扣除减免,高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个要填,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师好,我在填统计报,第五这个政策落实情况三个,1.申报加计扣除减免税研究开发支出,2.加计扣除减免金额,3.高新企业技术减免,在哪个表取数
老师,这个第五项, 第一,申报加计扣除减免税的研究开发支出 第二,加计扣除减免税金额 第三,高新技术企业减免税金额 我们23年的研发费用是1251千元,上面的三个我怎么计算呢
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
高新,营业执照变更了,但是火炬网上面信息没有变更,如果原地址和新地址的火炬年报截止时间不一致,我们是按照哪个地址的时间申报
事业单位大额存单产生的利息是计入”利息收入”还是“投资收益”,同时在现金流分析时应如何分析?
老师你好,扣除基本生活保障60000,意思年终奖也要缴个税是吗
请问医疗期以外的病假工资是多少 ?
我们公司3月份取得进项发票50万,但是因业务关系实际发货100万,因供应商发票开不出来发票,业务逻辑对吗?
老师好,改天去应聘家关于加工预制菜的工厂,新办的,请问这行业会计好做吗
老师,您好: 咨询下,房屋租赁业务,支付房租、收到房租发票、确认房租费用,如果归属期不同,要做三张凭证吗?
企业管理咨询公司,其中培训业务,承接的是给某个公司的员工做培训的业务,之前是开票给该公司。 现在客户要求,开票给他们公司来参加培训的员工个人,员工再拿发票去他们公司报销。 请问这种方式,能操作吗?对我公司有什么影响吗?
老师,现在报税用的销售发票汇总表等材料在哪里打印
企业交印花税是按销售合同的不含税收入交,还是按采购合同加销售合同总额的不含税收入交?
这些数字在财务账套里取出填报,加计扣除减免金额与3.高新企业技术减免 用扣除的研发费*税率
3用利润总额*适用税率
老师,加计扣除减免税金额,这个怎么理解呢,或者哪个表取数
加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%
如是是全部加计扣除就按*100%
申报加计扣除减免税的研究开发支出,又是填哪个?
申报表上的加计扣除的研究开发支出也就是研发费金额
老师好,申报加计扣除减免税的研究开发支出你说就是研发费金额,比如我的年度研发费用是800万,所以把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?
把800万填入申报加计扣除减免税的研究开发支出对吗?是
老师我们是高新小微型企业,制造业,您说,加计扣除减免税金额应=加计扣除减免税的研究开发支出的金额*75%,是按75%税率算吗?
一般是按是按75%税率算的,,按你们备案是多少计哈
老师好,我们是高新小微型制造业,高新技术减免税金额怎么算
高新技术企业减免税金额=利润总额*10%
老师好,10%是指什么呢
税率,你问你们会计税率是多少,一般是按10%