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#提问#老师 您好 我想问一下22年我们申报的土增、附加税欠税到23年5月都没交,那做22年所得税汇算时这部分可以扣吗?

2023-02-24 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 17:20

您好, 没交肯定是不能扣除的

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快账用户9191 追问 2023-02-24 17:21

就是只申报没交钱是不行的 是吧?

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齐红老师 解答 2023-02-24 17:21

对,没错儿,肯定是不行的。

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您好, 没交肯定是不能扣除的
2023-02-24
你好,如果影响大需要追溯调整的。金额小可以在24年确认
2024-05-14
你好,2022年度报表里面加上了这个36000,但是你账上账上的和申报的不一样是吧。
2024-05-31
您好,我们账上全错了,账面要直线法折旧的呀,这样才有税会差异,要更正22年和23年折旧数据了,22年所得税汇缴要更正申报 正确申报是这样的 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0
2024-03-28
你好,发下去了没有?如果没有的话,实际金额、税收金额都不要加。
2024-05-31
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