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老师你好,应付职工300,欠公司200但是之前没有挂在其他应收款里发工资时直接扣了,这个账务怎么处理

2023-02-24 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-24 14:04

同学你好 借应付职工薪酬 抵银行存款 贷其他应收款

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同学你好 借应付职工薪酬 抵银行存款 贷其他应收款
2023-02-24
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-07-06
你好,你们单位承担你直接做福利费就可以的。
2023-08-25
你好     意思还有钱没有从工资扣除是吗   你  做 借其他应付款 贷应收账款   有差异金额 走营业外支出   
2021-02-24
同学你好 这个做 借其他应付款 贷现金 这样
2021-12-16
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