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会计期初应交税费-未交增值税贷方余额少算了,怎么做调整分录?

2023-02-23 18:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 18:16

同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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快账用户9770 追问 2023-02-23 18:21

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-02-23 18:34

不客气,有空给五星好评:,

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同学您好,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2023-02-23
同学,你好 差额计入营业外收支
2023-04-13
您好,说明有留抵。就是进项和销项抵扣后应交未交的增值税,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
2023-03-27
这个转入管理费用-其他
2023-10-18
你好,看到期初未缴增值税也有贷方余额,是否期初的数据也是错误的?要检查前期的账务处理有没有错误
2024-01-08
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