对的,是的,是这么做的。
老师,本月资产负债表预付账款和应付账款现在是负数,必须要做报表重分类吗?重分类前的资产总额和重分类后的资产总额数据不一样,没事吧
老师,你好!我想问下资产负债表应交税费是负数,需要重分类到其他流动资产吗?如果是重分类到其他流动资产,资产负债表的资产总额会跟我做账的资产总额不一样
老师:其他应付款,出现了负数,在资产负债表中,我是要必需做重分类呢?还是这样也可以,不重分类的话,资产也就是个负数了。
老师您好,我想问下资产负债表中其他应付款有负数必须重分类吗
其他应付款,其他应收款在资产负债表中需要做重分类吗
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
我其他应付款整体是正数,但其中有一项是负数,然后审计给我把这一项放到了其他应收款,这样对吗?
你好 对的,是的,正确的。
那么按照审计出的报表与我的报表不相符的地方是要在汇算清缴时做调整吗
你好,第四季度就需要修改的,因为你第四季度的资产负债表和你年报的需要是一样的。