你好,借方和贷方,分别填写各自的发生额就是了
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
老师,这个是全盘账实操的题,月末结转增值税,我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的? 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000,本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967,这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理,那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢?而且答案解析给出的公式是(起初销项-进项)+(销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额)-转出未交增值税科目期初借方余额,按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊,这样的话解析和题目中的表格是反的,为什么会这样呢? 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成,还是需要自己手动做呢?
老师你好,制作科目余额表,累计发生这一栏,借贷方都发生了,是借贷方发生的数字都要填在吗
老师您好!像这种结转的,都是同一科目且借贷方相等,在填科目汇总表的本期发生额还要都填上吗?直接借贷方抵消行吗?
麻烦老师问一下 我在填写科目余额表的时候 本期发生的 借贷余额合计 不一样 ? 是不是 损益类科目 借方贷方都写 然后再加起来算 比如 本期借方发生额 管理费用 104 填写在借方 这个期末结转到本年利润 所以 贷方也填写104 然后再加吗?
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这种结转的也算吗?
你好,是的,也属于发生额 的
利润转出这样做凭证对吗?
你好,利润转出,是给股东分红的意思?
这样我的本年利润结余数不就反映不出来我的实际利润了吗?
你好,利润转出,是给股东分红的意思? 麻烦给个正面回复,好 吗
个体工商户一般纳税人,转给经营者了
你好,转给经营者分红 借:利润分配—应付利润 , 贷:应付利润 借:应付利润 , 贷:银行存款 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付利润
没分之前不都在本年利润里吗?怎么没出现本年利润的科目呢?
你好,没分之前,是在 利润分配—未分配利润 的贷方体现
月末的本年利润都要转到利润分配吗?
你好,是的,是这样的
我以前都是月末的时候没转,分配的时候才转,不知道有没有影响?
你好,本年利润 转到 利润分配 可以是每个月的月末,也可以是年底一次性结转