你好 可以这样处理的
老师早上好!问一下我们投资有限公司与甲方合作经营消纳场(建筑垃圾处理场地),现在请别的公司选点,支付的“工程设计服务费”应该在什么科目核算呢?谢谢老师!
#提问#企业是做建筑装饰的,前期有费用是用于工地的比如买的安全帽我做的会计分录是借:工程施工-措施费_安全帽500元,贷:银行存款:500元,现在到月末结转工程项目成本会计分录是借:工程施工-合同成本_项目部500元,贷:工程施工_合同成本-措施费_安全帽500元,这样做对不对,用不用把这笔费用结转到本年利润里面,麻烦老师帮忙解答一下。
老师你好,我们公司因生产需要,进行了变压器扩容工程,现在扩容工程已经竣工验收,请问老师,我应该如何入账,该工程明细中有干式变压器,有配电箱,有电力电缆,有安装费等等,请问老师,我直接全部费用化呢,还是符合固定资产标准的计入资产,不符合的其他的计入管理费用,如果计入固定资产,那么电缆费,安装费等全部归到固定资产吗?如果计入费用,那么变压器,配电箱全部计入费用吗?这种既有设备,又有安装,还有材料的工程,最终到底应该怎么入账啊?麻烦老师讲细一点,谢谢。该项工程到底应该怎么做账?
老师,建筑工地买的雨鞋雨衣安全帽应该计入现场经费吗
老师,你好。我想问一下,建筑安装公司一般纳税人给职工买的棉鞋,棉大衣,应该如果处理,计入哪个科目?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
哦哦,老师是不是也可以计入低值易耗品,直接摊销了
你好是的可以这样处理的
哦哦好的老师,谢谢
不客气,问题解决,请好评。