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请问农业公司,发票没收到,当月要入账,是做原材料暂估还是应付账款暂估

2023-02-20 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 14:44

借:原材料 贷:应付账款-暂估

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快账用户5185 追问 2023-02-20 14:45

请问做原材料暂估是不是错的,因为原先接手的账上是这样做的

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:53

不需要设原材料-暂估科目

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快账用户5185 追问 2023-02-20 14:54

请问有没有标准,就是暂估在原材料是正确的还是暂估在往来是正确的

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齐红老师 解答 2023-02-20 14:59

没有标准的哈,自己科目是自己设置

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快账用户5185 追问 2023-02-20 15:07

那我需要调整之前的账务处理吗?还是继续那样做呀,怎么才是对的

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齐红老师 解答 2023-02-20 15:15

继续那样做就是了

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借:原材料 贷:应付账款-暂估
2023-02-20
你好,当月没收到发票的农资入账 借:原材料 ,   贷:应付账款-暂估
2023-02-20
您好 次月进项发票到了 借:应付账款~暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2021-08-02
一、4月如果是收到发票,就是冲销3月份的暂估分录,分录是: 借:原材料 负数 贷:应付账款——暂估数 负数 重新按发票正确入账。 二、如果是没有收到发票,不用账务处理,只等到收到发票后再进行账务处理。
2021-04-22
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
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