同学,你好 支付了100万元到总包单位的其他账户,这个100万是什么钱?
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
某事业单位收到附属单位上缴的一笔非财政资金26 000元,款项已存入开户银行。 某事业单位经批准采用预收租金方式出租一项固定资产,预收半年的租金60 000元,款项已存入开户银行。每月确认租金收入10 000元(60 000/6)。暂不考虑增值税业务。 4、某事业单位在开展经营活动过程中购买一项固定资产,发生预付账款5 000元,款项通过银行存款账户支付。次月,购买的该项固定资产收到并投入使用,该事业单位补付相应的款项18 000元,款项通过银行存款账户支付。 5、某行政单位计提当月职工薪酬共计386 500元,其中包含了职工基本工资280 000元,国家统一规定的津贴补贴33 500元,单位应为职工计算缴纳的社会保险费48 000元和住房公积金25 000元,单位按相关规定应从职工基本工资中代扣的社会保险费45 000元和住房公积金22 000元,单位按税法规定应从职工基本工资中代扣的职工个人所得税6300元。数日后,该行政单位通过财政直接支付的方式向职工支付基本工资和津贴补贴。按照国家规定向相关机构缴纳职工社会保险费元和住房公积金,两项款项合计通过财政直接支付方式支付。会计分录是
我公司是专业分包单位,和总承包单位11.1日签了一份建筑合同,合同金额是1800万,还未开票,11.4号开了100万的发票,11.16收到合同款80万,另外20万是农民工工资,总承包方20万已经扣下来直接打到农民工账户去了,请问按最新的收入准则来核算,我公司的会计分录是怎样的?申报印花税时按合同款1800万要申报还是按开票金额100万申报印花税?
分公司开了发票27977.96元,这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户(工商银行),交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户,也没有进分公司账户,直接进了农民工账户(工商银行)然后直接发放给了农民工。 像这种情况,分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借:应收账款 贷:主营业务收入—xx单位 (因为是在分公司开的发票) 企业是小规模
二、某事业单位为财政授权支付单位,2022年12月份发生以下相关业务,请根据平行记账的要求进行会计处理: 1、从单位零余额账户中提现8000元备用。 2、单位小李出差预支差旅费1200元。 3、小李出差归来,报销差旅费1050元,退回现金150元。 4、单位购买电脑2台,价款7000元,通过零余额账户支付。 5、购入材料一批,价税合计11300元,材料已入库,款项尚未支付。 6、接受个人捐赠款30万元,已存入银行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入银行。 3、业务部门从仓库领用材料2000元。 9、本月计算应付职工工资总额50万,扣职工医疗保险1万元,养老保险4万元,住房公积金6万元,个人所得税2.4万元。 10、向银行签发授权支付凭证,支付职工工资。 11、汇总上缴代扣职工医疗保险1万元,养老保险4万元,住房公积金6万元。 12、代缴代扣个人所得税2.4万元。他们需要做预算会计分录吗
公司要注销要把进项税做退税 需要做账务处理吗? 怎么做?
老师,货运行业不认证的进项发票做账分录怎么做
老师有家渔业公司,他是自己融资做兵役渔船,自己几个股东投了二仟多万,船以造好投入使用,准备申请财政补贴,要开发票去申请?另外股东投入的借款有一仟万入公户,其他都走私户付船的材料配套 当收到财政䃼贴时会计科目要怎设置?
老师工资个税今天申报时候,工资才3000多怎么产生税款了呢,是什么原因呢
公司卖水果,出现坏了的水果怎么做账?
老师工资个税今天申报时候,工资才3000多怎么产生税款了呢,是什么原因呢
老师,我们企业24年亏损,等到25年季度申报企业所得税时,预缴的时候如果是盈利,我们怎么弥补亏损不交税呢?
老师工资个税今天申报时候,工资才3000多怎么产生税款了呢,是什么原因呢
什么才有减值准备 固定资产/无形资产 累计折旧/累计摊销 借:管理费用销售费用制造费用生产成本 贷:累计折旧/累计摊销 应收账款有减值准备吗?应收账款计提坏账准备发生坏账到收回坏账怎么做账 ?
中级会计实务这题,为什么营业外支出不用以前年度损益调整呢?
总包单位下面的分包单位工人工资(按住建要求转账的)
同学,你好 借:管理费用-劳务费 贷:其他应收款---总包单位
借方不是该入“开发成本”的吗?
同学,你好 可以计入在建工程
需什么附件入账?目前这100万款项已支出
同学,你好 工资明细
需要对方银行汇出100万元款项的回单吗?
同学,你好 不需要的
但如果不取回单,就不知道100万元是否真实啊,因为工资明细表是300万元多,因为总包无钱给工人,住建才强制性地在工人工资专户保证金中扣划了100万元(听总包人员口头说的)
同学,你好 需要对方给你发票,你付了钱,需要对方提供劳务费发票
当时给500万元保证金时没有收到发票,所以借记:其他应收款
同学,你好 后来100万,这个需要发票